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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-002-0000267
Nro. de Timbrado
15684586
Monto de la Factura
₲ 21.937.307
Nro. de Orden de Pago
2538
Fecha de Orden de Pago
30-08-2022
Fecha Emisión Cheque
30-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.644.004
IVA
₲ 1.994.301

Retención DNCP
₲ 77.379
Retención IVA
₲ 598.290
Retención Renta
₲ 598.290
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
60/2022
Código de Contratación (CC)
LP-27001-22-212992
Monto Contrato
₲ 3.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.589.136.926
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.434.829.537

Datos de la Licitación

ID de Licitación
395735
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales para Obras (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf