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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-002-0000319
Nro. de Timbrado
15684586
Monto de la Factura
₲ 81.674.741
Nro. de Orden de Pago
5814
Fecha de Orden de Pago
16-01-2023
Fecha Emisión Cheque
16-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.859.644
IVA
₲ 7.424.976

Retención DNCP
₲ 288.089
Retención IVA
₲ 2.227.493
Retención Renta
₲ 2.227.493
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
60/2022
Código de Contratación (CC)
LP-27001-22-212992
Monto Contrato
₲ 3.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.047.005.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.861.935.346

Datos de la Licitación

ID de Licitación
395735
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales para Obras (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf