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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000239
Nro. de Timbrado
16093198
Monto de la Factura
₲ 21.593.379
Nro. de Orden de Pago
8274
Fecha de Orden de Pago
16-06-2023
Fecha Emisión Cheque
16-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.320.351
IVA
₲ 1.963.034
Retención DNCP
₲ 76.166
Retención IVA
₲ 588.910
Retención Renta
₲ 588.910
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KONECTA SA
RUC
80027374-5
Número de Contrato
853/2021.
Código de Contratación (CC)
LP-27001-22-211700
Monto Contrato
₲ 1.340.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.176.271.347
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.107.314.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389776
Nombre de la Licitación
Fábrica de Software Canales Digitales
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf