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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003021
Nro. de Timbrado
16875915
Monto de la Factura
₲ 259.819.355
Nro. de Orden de Pago
27003
Fecha de Orden de Pago
08-07-2025
Fecha Emisión Cheque
08-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 242.378.390
IVA
₲ 23.619.941
Retención DNCP
₲ 907.006
Retención IVA
₲ 7.085.982
Retención Renta
₲ 9.447.977
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ITTI S.A.E.C.A.
RUC
80028355-4
Número de Contrato
671/2022.
Código de Contratación (CC)
LP-27001-22-217963
Monto Contrato
₲ 10.039.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.031.397.488
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.402.224.259
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403937
Nombre de la Licitación
Alquiler de Equipos Multifunción (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf