Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0003893
Nro. de Timbrado
161290963
Monto de la Factura
₲ 11.040.000
Nro. de Orden de Pago
9402
Fecha de Orden de Pago
27-07-2023
Fecha Emisión Cheque
27-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.389.141
IVA
₲ 1.003.636

Retención DNCP
₲ 38.941
Retención IVA
₲ 301.091
Retención Renta
₲ 301.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BERNARDA GONZALEZ MORINIGO
RUC
859531-3
Número de Contrato
047/2022.
Código de Contratación (CC)
LP-27001-22-212993
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 481.636.692
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 453.381.986

Datos de la Licitación

ID de Licitación
395735
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales para Obras (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf