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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0004036
Nro. de Timbrado
16129063
Monto de la Factura
₲ 17.220.000
Nro. de Orden de Pago
12569
Fecha de Orden de Pago
12-12-2023
Fecha Emisión Cheque
12-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.049.040
IVA
₲ 1.656.455

Retención DNCP
₲ 60.113
Retención IVA
₲ 469.637
Retención Renta
₲ 626.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BERNARDA GONZALEZ MORINIGO
RUC
859531-3
Número de Contrato
047/2022.
Código de Contratación (CC)
LP-27001-22-212993
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 481.636.692
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 453.381.986

Datos de la Licitación

ID de Licitación
395735
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales para Obras (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf