Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0002398
Nro. de Timbrado
15665883
Monto de la Factura
₲ 59.491.673
Nro. de Orden de Pago
2575
Fecha de Orden de Pago
01-09-2022
Fecha Emisión Cheque
01-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.984.370
IVA
₲ 5.408.334

Retención DNCP
₲ 209.843
Retención IVA
₲ 1.622.500
Retención Renta
₲ 1.622.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
541/2022.
Código de Contratación (CC)
LP-27001-22-215071
Monto Contrato
₲ 23.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.982.031.292
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.643.144.334

Datos de la Licitación

ID de Licitación
403996
Nombre de la Licitación
Servicio de Transporte de Caudales (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf