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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0002562
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            15938324
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 581.168.493
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            26969
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            08-07-2025
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            08-07-2025
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            18-07-2025
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 542.156.237
        
                                    IVA
                            
            ₲ 52.833.499
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 2.028.806
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 15.850.050
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 21.133.400
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            LOGICALIS PARAGUAY S.A.
        
                                    RUC
                            
            80022674-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            767/2022
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-27001-22-223192
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 6.500.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 5.084.249.888
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 4.745.951.837
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            404907
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Cableado Estructurado de Red CAT - Cableado Eléctrico (SBE) - SEGUNDO LLAMADO.
        
                                    Convocante
                            
            Banco Nacional de Fomento (BNF)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Bnf
        