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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-000002
Nro. de Timbrado
13151272
Monto de la Factura
₲ 30.783.000
Nro. de Orden de Pago
20015
Fecha de Orden de Pago
18-02-2019
Fecha Emisión Cheque
18-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.131.912
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 111.938
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.539.150
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO PERLA DEL SUR
RUC
80104941-5
Número de Contrato
LPN 3 LOTE 1
Código de Contratación (CC)
LP-22012-18-167163
Monto Contrato
₲ 88.626.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.858.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.735.854

Datos de la Licitación

ID de Licitación
353777
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES VARIAS EN ESCUELAS
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu