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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000242
Nro. de Timbrado
17622587
Monto de la Factura
₲ 219.112.932
Nro. de Orden de Pago
6508
Fecha de Orden de Pago
25-09-2025
Fecha Emisión Cheque
25-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 204.404.479
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 764.903
Retención IVA
₲ 5.975.807
Retención Renta
₲ 7.967.743
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Cesar Alejandro Ortiz Gaona
RUC
4703960-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22013-25-255456
Monto Contrato
₲ 613.147.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 219.112.932
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 204.404.479

Datos de la Licitación

ID de Licitación
467986
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS Y ADOQUINADOS EN LOS DISTRITOS DE AMAMBAY
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay