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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002152
Monto de la Factura
₲ 1.909.915.910
Nro. Solicitud de Transferencia
20379
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2017
Fecha de la Transferencia
08-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.816.295.304

Retención DNCP
₲ 6.806.246
Retención IVA
₲ 52.088.616
Retención Renta
₲ 34.725.744
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BENITO ROGGIO E HIJOS SA
RUC
80005623-0
Número de Contrato
163
Código de Contratación (CC)
RC-12013-16-24998
Monto Contrato
₲ 3.644.158.443
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.577.780.062
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.577.780.062

Datos de la Licitación

ID de Licitación
295051
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 38/2015. LPN.FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA PAVIMENTACION DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL- PAQUETE Nº 3
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas