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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000663
Monto de la Factura
₲ 27.733.761
Nro. Solicitud de Transferencia
49867
Fecha Solicitud de Transferencia
20-05-2015
Fecha de la Transferencia
09-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.413.633

Retención DNCP
Retención IVA
₲ 8.320.128
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
OCHO A S.A.
RUC
80025676-0
Número de Contrato
427
Código de Contratación (CC)
RC-12013-15-17704
Monto Contrato
₲ 305.071.378
Total Pagado por el Contrato
₲ 291.204.497
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 291.204.497

Datos de la Licitación

ID de Licitación
206192
Nombre de la Licitación
204-10 CONTRATACION DE FIRMA CONSTRUCTORA PARA LA OBRA DE REHABILITACION DE LA AVDA STELLA MARIS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Programa de Reconversion Centro,Modernizacion del Transporte Publico Metropolitano y Oficinas del Gobierno-Fapep