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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000709
Monto de la Factura
₲ 3.911.432
Nro. Solicitud de Transferencia
133017
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2015
Fecha de la Transferencia
26-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.719.701

Retención DNCP
₲ 13.939
Retención IVA
₲ 106.675
Retención Renta
₲ 71.117
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CREANDO TECNOLOGÍA SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80018492-0
Número de Contrato
350
Código de Contratación (CC)
RC-12013-15-17705
Monto Contrato
₲ 59.129.569
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.318.289
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.318.289

Datos de la Licitación

ID de Licitación
210469
Nombre de la Licitación
MOPC N° 07-2011 L.P.N.ADQUISICION DE MATERIALES PARA ASFALTO
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas