Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0010018
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 16.753.673
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            141648
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-09-2025
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            07-10-2025
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            07-10-2025
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 15.780.742
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 59.095
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 456.918
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 456.918
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
        
                                    RUC
                            
            3200078-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            18/2024
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            RC-12016-24-47978
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 358.528.645
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 197.178.027
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 197.178.027
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            428401
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA SEDES DEL SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL - PLURIANUAL - AD REFERENDUM 2024
        
                                    Convocante
                            
            Servicio Nacional de Promocion Profesional  (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Servicio Nacional de Promocion Profesional 
        