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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001873
Monto de la Factura
₲ 8.271.972
Nro. Solicitud de Transferencia
86160
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2025
Fecha de la Transferencia
01-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.716.697

Retención DNCP
₲ 28.877
Retención IVA
₲ 225.599
Retención Renta
₲ 300.799
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
233/2023
Código de Contratación (CC)
RC-12003-24-47538
Monto Contrato
₲ 43.782.021
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.200.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.200.220

Datos de la Licitación

ID de Licitación
424229
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INTEGRAL PARA EL HOSPITAL CENTRAL DE POLICÍA RIGOBERTO CABALLERO, HOSPITAL DE POLICÍA REGIONAL SANTA ROSA DE LIMA DE LA CIUDAD DE CORONEL OVIEDO Y OTRAS DEPENDENCIAS DE LA POLICÍA NACIONAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional