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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001332
Monto de la Factura
₲ 5.795.977
Nro. Solicitud de Transferencia
39281
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2022
Fecha de la Transferencia
05-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.454.278

Retención DNCP
₲ 25.555
Retención IVA
₲ 158.072
Retención Renta
₲ 158.072
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALEJANDRO RAUL PEREZ HERAS
RUC
399606-9
Número de Contrato
33/2020
Código de Contratación (CC)
RC-12001-21-41827
Monto Contrato
₲ 115.919.547
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.085.563
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.085.563

Datos de la Licitación

ID de Licitación
388269
Nombre de la Licitación
Construcción de los Vestuarios del Complejo Deportivo Guaraní, en el predio del COP
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes