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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001272
Monto de la Factura
₲ 110.123.570
Nro. Solicitud de Transferencia
188176
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
12-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.631.285

Retención DNCP
₲ 485.545
Retención IVA
₲ 3.003.370
Retención Renta
₲ 3.003.370
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALEJANDRO RAUL PEREZ HERAS
RUC
399606-9
Número de Contrato
33/2020
Código de Contratación (CC)
RC-12001-21-41827
Monto Contrato
₲ 115.919.547
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.085.563
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.085.563

Datos de la Licitación

ID de Licitación
388269
Nombre de la Licitación
Construcción de los Vestuarios del Complejo Deportivo Guaraní, en el predio del COP
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes