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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001318
Monto de la Factura
₲ 4.769.140.042
Nro. Solicitud de Transferencia
38051
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2024
Fecha de la Transferencia
04-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.110.143.832

Retención DNCP
₲ 16.648.634
Retención IVA
₲ 130.067.456
Retención Renta
₲ 173.423.274
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO CTC
RUC
80110411-4
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
RC-12013-23-46220
Monto Contrato
₲ 59.248.886.324
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.011.220.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.011.220.988

Datos de la Licitación

ID de Licitación
371819
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 193/2019 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE LA FRANJA COSTERA DE PILAR, DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU -14,9 KM AD REFERENDUM A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas