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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003669
Monto de la Factura
₲ 4.195.181
Nro. Solicitud de Transferencia
104712
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2020
Fecha de la Transferencia
03-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.951.555

Retención DNCP
₲ 14.798
Retención IVA
₲ 114.414
Retención Renta
₲ 114.414
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PREVENCION S.R.L.
RUC
80024535-0
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
RC-12008-19-37460
Monto Contrato
₲ 54.537.353
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.683.415
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.683.415

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355345
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguridad y Vigilancia
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu