Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000623
Monto de la Factura
₲ 2.542.285
Nro. Solicitud de Transferencia
166716
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2023
Fecha de la Transferencia
09-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.392.406
Retención DNCP
₲ 8.967
Retención IVA
₲ 69.335
Retención Renta
₲ 69.335
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APFG S.A.
RUC
80095643-5
Número de Contrato
08/2022
Código de Contratación (CC)
RC-12014-23-45265
Monto Contrato
₲ 2.542.285
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.392.406
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.392.406
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409873
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO CIUDAD MUJER, CENTROS REGIONALES Y ALBERGUES - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer