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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0000367
Monto de la Factura
₲ 233.374
Nro. Solicitud de Transferencia
177492
Fecha Solicitud de Transferencia
11-12-2019
Fecha de la Transferencia
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 219.821

Retención DNCP
₲ 823
Retención IVA
₲ 6.365
Retención Renta
₲ 6.365
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
RC-12006-19-37182
Monto Contrato
₲ 30.601.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.824.436
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.824.436

Datos de la Licitación

ID de Licitación
361158
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Oficinas
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas