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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000255
Monto de la Factura
₲ 118.831.657
Nro. Solicitud de Transferencia
7956
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2025
Fecha de la Transferencia
04-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 110.854.812

Retención DNCP
₲ 414.831
Retención IVA
₲ 3.240.863
Retención Renta
₲ 4.321.151
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Consorcio Arapy
RUC
80114147-8
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
RC-12008-24-48217
Monto Contrato
₲ 804.146.345
Total Pagado por el Contrato
₲ 750.166.193
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 750.166.193

Datos de la Licitación

ID de Licitación
382504
Nombre de la Licitación
Ampliación y Modernización de las Áreas de Terapia Intensiva; Oncología e Internación del Hospital General Pediátrico.
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu