Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008523
Monto de la Factura
₲ 14.260.493
Nro. Solicitud de Transferencia
224634
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.290.779
Retención DNCP
₲ 49.782
Retención IVA
₲ 388.923
Retención Renta
₲ 518.563
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
38/2021
Código de Contratación (CC)
RC-12006-23-44606
Monto Contrato
₲ 212.965.632
Total Pagado por el Contrato
₲ 193.487.025
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 193.487.025
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393188
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas