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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001159
Monto de la Factura
₲ 2.502.832
Nro. Solicitud de Transferencia
98325
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
01-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.380.148

Retención DNCP
₲ 8.919
Retención IVA
₲ 68.259
Retención Renta
₲ 45.506
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
RC-12003-18-32962
Monto Contrato
₲ 16.600.199
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.786.488
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.786.488

Datos de la Licitación

ID de Licitación
323799
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LIMPIEZA INTEGRAL DE EDIFICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional