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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
003-001-0002779
Monto de la Factura
₲ 11.488.440
Nro. Solicitud de Transferencia
171992
Fecha Solicitud de Transferencia
10-11-2023
Fecha de la Transferencia
14-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.088.068

Retención DNCP
₲ 44.575
Retención IVA
Retención Renta
₲ 344.653
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PAMELA PEREZ VELAZQUEZ
RUC
3391640-3
Número de Contrato
13/2022
Código de Contratación (CC)
RC-12016-22-43838
Monto Contrato
₲ 344.654.005
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.603.946
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 175.603.946

Datos de la Licitación

ID de Licitación
405714
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE GUARDERÍA PARA EL SNPP - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional