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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009471
Monto de la Factura
₲ 1.004.103
Nro. Solicitud de Transferencia
23476
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
11-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 936.700

Retención DNCP
₲ 3.505
Retención IVA
₲ 27.385
Retención Renta
₲ 36.513
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
21/2024
Código de Contratación (CC)
RC-12006-24-48007
Monto Contrato
₲ 146.505.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.975.598
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.975.598

Datos de la Licitación

ID de Licitación
437649
Nombre de la Licitación
Servicio de limpieza de edificios y oficinas del Ministerio de Economía y Finanzas
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas