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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000407
Monto de la Factura
₲ 2.211.091
Nro. Solicitud de Transferencia
165916
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2022
Fecha de la Transferencia
03-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.080.737

Retención DNCP
₲ 7.799
Retención IVA
₲ 60.302
Retención Renta
₲ 60.302
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MIMBI S.A
RUC
80030347-4
Número de Contrato
131/2021
Código de Contratación (CC)
RC-12003-21-41913
Monto Contrato
₲ 67.276.024
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.309.797
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.309.797

Datos de la Licitación

ID de Licitación
391123
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA INTEGRAL Y DESINFECCIÓN - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional