Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0007676
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 613.730.618
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            148085
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            10-10-2022
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            13-10-2022
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            13-10-2022
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 546.861.878
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 2.164.795
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 16.738.108
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 16.738.108
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            BENITO ROGGIO E HIJOS SA
        
                                    RUC
                            
            80005623-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            374
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            RC-12013-22-43165
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 613.730.618
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 546.861.878
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 546.861.878
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            343001
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LLAMADO MOPC Nº 68/2018 LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA  EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL TRAMOs DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CANINDEYU- AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA 
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Obras Publicas
        