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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000743
Monto de la Factura
₲ 7.489.460
Nro. Solicitud de Transferencia
36983
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2011
Fecha de la Transferencia
01-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.489.460

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EMPRESA PARAGUAYA DE INGENIERIA Y CONSTRUCTORA SA (EMPAICSA)
RUC
80011254-7
Número de Contrato
55/2010
Código de Contratación (CC)
RC-28001-11-1836
Monto Contrato
₲ 7.489.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.122.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.122.340

Datos de la Licitación

ID de Licitación
204599
Nombre de la Licitación
Remodelacion del Centro de Estudios TEcnologicos para Laboratorio de Investigacion de la FP-UNA
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica