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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000646
Monto de la Factura
₲ 4.503.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125432
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2023
Fecha de la Transferencia
05-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.241.499

Retención DNCP
₲ 15.883
Retención IVA
₲ 122.809
Retención Renta
₲ 122.809
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MIMBI S.A
RUC
80030347-4
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
RC-12001-22-43348
Monto Contrato
₲ 67.545.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.581.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.581.709

Datos de la Licitación

ID de Licitación
397872
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza para la Senatur
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo