Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001485
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.184.559.584
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            129195
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            28-09-2018
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            09-10-2018
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            09-10-2018
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.064.047.087
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 4.221.340
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 32.306.170
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 21.537.447
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES S.A.(SOTEC S.A.)
        
                                    RUC
                            
            80012331-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            329
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            RC-12013-18-34041
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 2.132.031.163
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 1.956.496.407
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 1.956.496.407
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            240877
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            MOPC Nº 104-2012 LPN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL - AD REFERENDUM A LA AMPLIACION PRESUPUESTARIA 
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Obras Publicas
        