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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001608
Monto de la Factura
₲ 2.249.976
Nro. Solicitud de Transferencia
104808
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2025
Fecha de la Transferencia
04-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.098.942

Retención DNCP
₲ 7.854
Retención IVA
₲ 61.363
Retención Renta
₲ 81.817
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ACTICOM SA
RUC
80085967-7
Número de Contrato
03/2024
Código de Contratación (CC)
RC-12018-24-47584
Monto Contrato
₲ 45.524.517
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.569.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.569.274

Datos de la Licitación

ID de Licitación
433968
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza Tercerizado para el Ministerio de Desarrollo Social - Ad Referéndum
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social