Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000535
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 15.469.911
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            96813
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            26-08-2013
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            29-08-2013
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            02-09-2013
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 15.469.911
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            PUNTOPY S.A
        
                                    RUC
                            
            80026620-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            4
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CA-14001-12-61987
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 77.349.558
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 59.066.935
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 59.066.935
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            238923
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Contratación de Consultoría para Rediseño y Actualización del Sitio Web de la CGR.
        
                                    Convocante
                            
            Contraloría General de la República (C.G.R.)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Fortalecimiento de la Contraloria General de la Republica - Donacion Sflac Nro Tf096017
        