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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001657
Monto de la Factura
₲ 17.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130202
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2017
Fecha de la Transferencia
05-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.758.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
₲ 342.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
KONECTA SA
RUC
80027374-5
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CA-14001-17-144520
Monto Contrato
₲ 188.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.806.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.728.000

Datos de la Licitación

ID de Licitación
327779
Nombre de la Licitación
Desarrollo de Portal de Datos Abiertos
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Fortalecimiento del Sistema de Control Gubernamental -ATN/OC-13604PR