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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000001
Monto de la Factura
₲ 2.784.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164669
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
24-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.948.800

Retención DNCP
Retención IVA
₲ 835.200
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Camacho Consultores- Andorra S.A.
RUC
80099805-7
Número de Contrato
02/2017
Código de Contratación (CC)
CA-14001-17-143192
Monto Contrato
₲ 102.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.440.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.440.000

Datos de la Licitación

ID de Licitación
327764
Nombre de la Licitación
Propuestas Normativa referente al Control de las Cuentas Públicas
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Fortalecimiento del Sistema de Control Gubernamental -ATN/OC-13604PR