Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0004947
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 42.000.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            26328
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            16-03-2023
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            21-03-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            21-03-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 39.709.090
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.145.455
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.145.455
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            COEFICIENTE S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80019303-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            443
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            BC-12013-22-211323
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 4.200.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 2.866.317.632
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 2.866.317.632
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            384361
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LLAMADO MOPC N°12/2021 SELECCIÓN BASADA EN CALIDAD PARA LA CONSULTORÍA DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y VIVIENDA DEL BAÑADO SUR DE ASUNCIÓN (BARRIO TACUMBU) ID 384361.
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Programa de Rehabilitación y Vivienda del Bañado Sur (Barrio Tacumbú)
        