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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            1-1-151
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 75.359.504
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            30911
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            08-05-2015
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            08-05-2015
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            08-05-2015
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 50.000.000
        
                                    IVA
                            
            ₲ 4.560.394
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 164.339
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 4.519.310
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            BODEGAS ESCHER SA  
        
                                    RUC
                            
            80017275-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            3106
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            AN-26003-15-104800
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 374.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 54.683.649
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 50.000.000
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            282743
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Caña Blanca de 45º G.L. a 15º C
        
                                    Convocante
                            
            Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Capasa
        