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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006403
Nro. de Timbrado
16487303
Monto de la Factura
₲ 6.375.387
Nro. de Orden de Pago
1500024042
Fecha de Orden de Pago
16-11-2023
Fecha Emisión Cheque
16-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.346.408
IVA
₲ 579.581

Retención DNCP
₲ 23.183
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DIANA HAYDEE GERALDINE DOMINGUEZ DE ROLON
RUC
491274-8
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
AN-25006-22-223094
Monto Contrato
₲ 124.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.190.611
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.847.788

Datos de la Licitación

ID de Licitación
415330
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESPACHOS ADUANEROS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar