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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006822
Nro. de Timbrado
17128123
Monto de la Factura
₲ 7.735.341
Nro. de Orden de Pago
1500026235
Fecha de Orden de Pago
01-07-2024
Fecha Emisión Cheque
01-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.700.180
IVA
₲ 703.213

Retención DNCP
₲ 28.129
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DIANA HAYDEE GERALDINE DOMINGUEZ DE ROLON
RUC
491274-8
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
AN-25006-22-223094
Monto Contrato
₲ 124.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.190.611
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.847.788

Datos de la Licitación

ID de Licitación
415330
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESPACHOS ADUANEROS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar