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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000527
Nro. de Timbrado
16399407
Monto de la Factura
₲ 9.696.051
Nro. de Orden de Pago
1500022358
Fecha de Orden de Pago
16-06-2023
Fecha Emisión Cheque
16-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.651.979
IVA
₲ 881.459
Retención DNCP
₲ 35.258
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GLADYS DE LA CRUZ GALVEZ ROJAS
RUC
580710-7
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
AN-25006-22-223103
Monto Contrato
₲ 124.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.911.966
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.460.803
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415330
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESPACHOS ADUANEROS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar