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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002327/28/30/31/32/33
Nro. de Timbrado
15855531
Monto de la Factura
₲ 15.328.269
Nro. de Orden de Pago
1500021386
Fecha de Orden de Pago
28-03-2023
Fecha Emisión Cheque
28-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.258.593
IVA
₲ 1.393.479

Retención DNCP
₲ 55.740
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Oscar Francisco Baez Martinez
RUC
1343527-2
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
AN-25006-22-223129
Monto Contrato
₲ 124.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.000.749
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.582.241

Datos de la Licitación

ID de Licitación
415330
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESPACHOS ADUANEROS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar