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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001510
Nro. de Timbrado
15449624
Monto de la Factura
₲ 9.384.235
Nro. de Orden de Pago
1500019610
Fecha de Orden de Pago
19-10-2022
Fecha Emisión Cheque
19-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.350.111
IVA
₲ 853.112

Retención DNCP
₲ 34.124
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CESAR ROMAN RODRIGUEZ DAVALOS
RUC
359626-5
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
AN-25006-22-223122
Monto Contrato
₲ 124.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.510.051
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.129.732

Datos de la Licitación

ID de Licitación
415330
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESPACHOS ADUANEROS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar