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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-1553/54/55
Nro. de Timbrado
16526649
Monto de la Factura
₲ 21.885.521
Nro. de Orden de Pago
1500023289
Fecha de Orden de Pago
07-09-2023
Fecha Emisión Cheque
07-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.786.041
IVA
₲ 1.989.593

Retención DNCP
₲ 79.584
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE ANTONIO RICCIARDI BOSCARINO
RUC
1040416-3
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
AN-25006-22-223118
Monto Contrato
₲ 124.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.205.051
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.800.330

Datos de la Licitación

ID de Licitación
415330
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESPACHOS ADUANEROS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar