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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008062
Nro. de Timbrado
6374203
Monto de la Factura
₲ 6.374.203
Nro. de Orden de Pago
1500022352
Fecha de Orden de Pago
16-06-2023
Fecha Emisión Cheque
16-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.345.230
IVA
₲ 579.473

Retención DNCP
₲ 23.179
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FERNANDO RUBEN FERREIRA DA COSTA AMARILLA
RUC
1231825-6
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
AN-25006-22-223109
Monto Contrato
₲ 124.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.182.376
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.859.046

Datos de la Licitación

ID de Licitación
415330
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESPACHOS ADUANEROS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar