Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009000
Nro. de Timbrado
1692000
Monto de la Factura
₲ 7.140.712
Nro. de Orden de Pago
1500025865
Fecha de Orden de Pago
28-05-2024
Fecha Emisión Cheque
28-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.108.254
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 25.966
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FERNANDO RUBEN FERREIRA DA COSTA AMARILLA
RUC
1231825-6
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
AN-25006-22-223109
Monto Contrato
₲ 124.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.182.376
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.859.046

Datos de la Licitación

ID de Licitación
415330
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESPACHOS ADUANEROS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar