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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            1-1-2555
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            14087215
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 115.001.700
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            37587
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            26-06-2020
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            26-06-2020
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            26-06-2020
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 114.624.954
        
                                    IVA
                            
            ₲ 10.454.700
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 376.746
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 10.360.514
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            GRUPO CERRO GUY S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80080575-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            3483/2019
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            AN-40003-19-176062
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.384.527.668
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 1.846.807.823
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 1.363.535.031
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            365920
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisición de Caña Blanca de 45º GL a 15º C
        
                                    Convocante
                            
            Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Capasa
        