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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0003919
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            14230670
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 438.900
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            10922
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            17-11-2020
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            17-11-2020
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            19-11-2020
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 413.412
        
                                    IVA
                            
            ₲ 39.900
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 1.548
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 11.970
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 11.970
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            C.E.E. SRL 
        
                                    RUC
                            
            80008791-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            338
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            AN-12008-20-191499
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 6.783.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 6.782.999.999
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 6.389.092.691
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            383880
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE BATAS DE PROTECCION HOSPITALARIA PARA EL MSPBS - COVID 19
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Nro 1  Nivel Central (D.O.C)
        