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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1564
Nro. de Timbrado
13053104
Monto de la Factura
₲ 172.463.000
Nro. de Orden de Pago
1500000027
Fecha de Orden de Pago
18-03-2019
Fecha Emisión Cheque
18-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 166.619.954
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 669.156
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 5.173.890
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PETROLEOS PARAGUAYOS(PETROPAR)
RUC
80002675-6
Número de Contrato
N° 360/18
Código de Contratación (CC)
AN-25006-18-165546
Monto Contrato
₲ 37.121.454.515
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.430.260.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.128.243.376
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347417
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BIODIESEL PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar