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Datos del Pago

Nro. de Factura
017-001-18844/017-003-13042
Nro. de Timbrado
12473819
Monto de la Factura
₲ 339.381.200
Nro. de Orden de Pago
1648
Fecha de Orden de Pago
01-11-2018
Fecha Emisión Cheque
01-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 327.882.965
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 1.316.799
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 10.181.436
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PETROLEOS PARAGUAYOS(PETROPAR)
RUC
80002675-6
Número de Contrato
RESOLUCION PR 391-2015
Código de Contratación (CC)
AN-25006-15-105518
Monto Contrato
₲ 76.368.096.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.794.563.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.986.529.799

Datos de la Licitación

ID de Licitación
289091
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BIODIESEL PARA LA PLANTA DE PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar