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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-765
Nro. de Timbrado
12538008
Monto de la Factura
₲ 344.694.000
Nro. de Orden de Pago
807
Fecha de Orden de Pago
14-06-2018
Fecha Emisión Cheque
14-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 336.448.920
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.351.200
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 6.893.880
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PETROLEOS PARAGUAYOS(PETROPAR)
RUC
80002675-6
Número de Contrato
RESOLUCION PR 391-2015
Código de Contratación (CC)
AN-25006-15-105518
Monto Contrato
₲ 76.368.096.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.794.563.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.986.529.799
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289091
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BIODIESEL PARA LA PLANTA DE PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar